12月发现,2024年多计提工资10万,请问,这个是发现了, 问
你好,需要调账多提了,账上需要红冲。 答
请问老师,车间装修工程,对方提供装修材料和人工,那 问
开票内容是整体工程项目 答
老师,个人代开发票作废了税点多久会退回 问
你好,你这个是在APP里面开的吗? 答
老师好,个人为公司提供拖拉机机耕和撒肥服务,请问 问
你好,税收编码选择现代服务就行 答
老师您好!请问小规模纳税人2024年第4季度开了一张 问
小规模纳税人 2024 年第 4 季度开的发票在 2025 年 1 月 21 日红冲后重开,增值税计算上,红冲和重开的税额正负相抵,该项业务理论上当期应纳税额为 0。申报时不需要更正 2024 年第 4 季度增值税申报表,在 2025 年 1 季度申报时,将红冲和重开业务按实际开票情况正常反映在申报表中即可。 答
![](https://al3.acc5.com/179227_6539ca7af27c30.png?image_process=sharpen,100)
公司的研发人员工资是税后1万,个税公司承担,请问这样怎么做会计分录,个税部分要计入工资里申报个税么?
答: 首先先要计提工资的会计分录: 借:销售费用/管理费用/职工薪酬/工资总额 贷:应付职工薪酬/工资总额 然后再是发放工资时的会计分录: 借:应付职工薪酬/工资总额 贷:应交税费---应交个人所得税 银行存款 最后是缴纳社保的会计分录: 借:应交税费---应交个人所得税 贷: 银行存款
只有一个月的奖金5000,会计分录需要计提吗,奖金5000需要申报个税吗?奖金缴纳个数的标准是什么?
答: 你好,需要计提,合并工资缴纳个税。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我想请问一下,就是发放之前年终奖的时候,个税申报少了,现在想要和4月份工资一起申报,但是员工工资加上这部分都不需要纳个税。之前计提的时候也计提少了,那我会计分录应该怎么做?
答: 那就补这个现在工资下面,做账,借管理费用 工资 贷应付职工薪酬,工资,
![](http://static.acc5.com/static_acc5/2018/images/w-close.png)
![](https://al3.acc5.com/_65a23bffe86f30.png)
yen 追问
2020-01-07 14:33
龙枫老师 解答
2020-01-07 14:53