我想请问一下,就是发放之前年终奖的时候,个税申报少了,现在想要和4月份工资一起申报,但是员工工资加上这部分都不需要纳个税。之前计提的时候也计提少了,那我会计分录应该怎么做?
gyeommi
于2020-04-22 10:45 发布 826次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-22 11:04
那就补这个现在工资下面,做账,借管理费用 工资 贷应付职工薪酬,工资,
相关问题讨论

你好,需要计提,合并工资缴纳个税。
2020-07-07 18:02:08

借管理费用贷应付职工薪酬这样做的
2020-04-22 08:17:18

那就补这个现在工资下面,做账,借管理费用 工资 贷应付职工薪酬,工资,
2020-04-22 11:04:50

同学,您好,不影响你的正常分录,你八月扣的个税,直接在工资表里体现,借应付工资 贷银行存款 应交税费-个税就可以了。
2020-08-10 16:08:51

你好,个税计提的工资里面借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬,工资贷,交税费个税借应交税费个税贷银行存款。
2021-06-22 10:26:05
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