送心意

月月老师

职称中级会计师

2020-01-07 14:51

你好,是这样的,填在本期发生额里面。

我好善良🎀 追问

2020-01-07 14:54

跨年度的都填写在本期发生额中吗,17.18.19年的本期发生额都是860。像这种情况是不是一直不抵扣,每个月都要填写附表4的期初余额哦

月月老师 解答

2020-01-07 14:59

你好,是这样的,直到抵扣完为止。

我好善良🎀 追问

2020-01-07 15:04

我之前一直都填写了附表4的,但是从18年10月开始就忘记填附表4了,19年12月才发现。有这么长段时间没填,现在直接填附表4的发生额860,会不会有税务问题哦。

月月老师 解答

2020-01-07 15:06

你好,如果可以找到税控发票就是可以的。

我好善良🎀 追问

2020-01-07 15:07

谢谢

月月老师 解答

2020-01-07 15:08

不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。

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相关问题讨论
你好,是这样的,填在本期发生额里面。
2020-01-07 14:51:59
你好! 还是填写附表4
2018-12-04 20:17:56
不用的,税控服务费的发票是不用认证抵扣就可以全额抵减增值税的。如果认证了,就只能抵扣发票上的进项税额的。
2018-05-02 08:45:34
同学你好 这个是什么时候付的就在对应所属期里填写
2022-01-05 13:49:00
0.1的差异的话,你直接在账目上进行调整就行了,这时候的差异,它是由于那个增值税换算,他可能会除不尽,所导致的计税依据的差异。
2022-05-12 18:11:39
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