17.18年发生税控盘服务费一共460,一直没有抵扣。18年10月开始就没有填写附表4。19年发生服务费280,填写附表4时发现期初余额为0,这种情况可以把17.18年的460一起填写到附表4的本期发生额中吗
我好善良🎀
于2020-01-07 14:51 发布 1028次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2020-01-07 14:51
你好,是这样的,填在本期发生额里面。
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你好,是这样的,填在本期发生额里面。
2020-01-07 14:51:59
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你好!
还是填写附表4
2018-12-04 20:17:56
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不用的,税控服务费的发票是不用认证抵扣就可以全额抵减增值税的。如果认证了,就只能抵扣发票上的进项税额的。
2018-05-02 08:45:34
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同学你好
这个是什么时候付的就在对应所属期里填写
2022-01-05 13:49:00
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0.1的差异的话,你直接在账目上进行调整就行了,这时候的差异,它是由于那个增值税换算,他可能会除不尽,所导致的计税依据的差异。
2022-05-12 18:11:39
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