送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-01-07 15:07

你仍然可以进行红冲的,但是建议你尽快处理,因为这个是跨年的

海之韵 追问

2020-01-07 15:14

请问老师,凭证我是不是应该:
借 应收账款 
    贷主营业务收入 
         应交税费应交增值税销项税额 
红冲时(为红字):
借 应收账款
 贷 主营业务收入
      应交税费 应交增值税 销项税额
红冲完以后,再做个一模一样的凭证

王超老师 解答

2020-01-07 15:19

是的,你就需要先红冲掉,再做一个新的

海之韵 追问

2020-01-07 15:34

谢谢老师

王超老师 解答

2020-01-07 15:41

不客气

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相关问题讨论
你仍然可以进行红冲的,但是建议你尽快处理,因为这个是跨年的
2020-01-07 15:07:43
同学您好, 您具体是什么情况
2020-11-19 12:15:27
你好,直接附在后面就可以的
2020-07-16 14:28:12
您好,7月开出红字发票,需要对应的把6月 做的凭证做一笔相反的分录冲红,然后把红字发票附在这个凭证后面。开出正常的发票,做一笔正确的分录,再附上正确的发票即可
2020-07-16 09:45:20
做一张反方向的凭证 借: 主营业务收入 -?(负数) 应交税金-应交增值税(销项税额)-?(负数) 贷:应收账款 -? (负数)
2015-08-31 10:42:36
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