老师,今年年底我把公司的预收预付冲账转到应收或应付里,那去年的是不能转的吗,我看到报表里预收预付里还有余额
招力
于2020-01-07 15:59 发布 898次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-01-07 16:10
你好 你可以调整过来 同一个客户下面的科目
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 你可以调整过来 同一个客户下面的科目
2020-01-07 16:10:27
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
有重分类调整吗。
2017-06-24 18:09:14
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好!可以的。
2016-12-26 14:46:06
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
18年年底的时候只做了应收预付,19年的时候把应收预付拆出来做了应付预收余额,可以
2019-09-25 09:54:54
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2016-12-26 14:23:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
招力 追问
2020-01-07 19:44
meizi老师 解答
2020-01-07 20:02