借:其他应付款~财政补贴款 贷:以前年度损益调整 贷:应交税金~应交增值税~销项税 这样调整之后!我在申报增值税时在附表的无票销售栏内填写!增加销售收入增加销项税!这笔收入用交印花税吗?
兰兰
于2020-01-07 16:45 发布 842次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好 是的 需要缴纳印花税的
2020-01-07 16:48:31
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你好,跨年销售退回的分录是
借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-07-15 14:53:27
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你好,你的会计分录是正确的
2019-07-03 13:53:22
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因为你是通过以前年度损益调整来冲红的收入 所以和本期无关 不需要对的上
2020-06-11 10:13:08
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你好,你是指一般纳税人结转未交增值税如何结转的意思?
收入,结转以前年度损益调整是你提供的这样做分录
2019-10-21 16:32:51
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