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安
于2020-01-07 16:59 发布 2181次浏览
玲老师
职称: 会计师
2020-01-07 17:00
后面还会收到发票吗 ?
安 追问
2020-01-07 17:08
会的
2020-01-07 17:09
先计提吗,分录应该怎么做
2020-01-07 17:21
老师 帮忙回一下
玲老师 解答
2020-01-07 17:37
借银行存款销售费用贷应收账款
等发票回来了,把这个销售费用红冲了,再按发票金额再做一笔销售费用就好了
2020-01-07 17:50
关于手续费的计提,是借管理费用,贷应收账款,收到发票后红冲,然后再做一笔借管理费用 应交税费 贷应收账款这样吗
2020-01-07 17:51
如果是提现的手续费计财务费用,如果是第三方平台收取的提成性质的计销售费用
2020-01-07 17:54
是第三方平台收取的,那上面我说的分录改成管理改销售后就可以了吗
2020-01-07 17:56
借销售费用贷应收账款
2020-01-07 17:57
收到的是专票
2020-01-07 18:00
收到专票可以抵扣进项。
老师 那我分录那样做没错吧
2020-01-07 18:01
借销售费用应交税费贷应收账款
2020-01-07 18:02
好的。谢谢您
2020-01-07 18:10
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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