送心意

玲老师

职称会计师

2020-01-07 17:00

后面还会收到发票吗  ?

追问

2020-01-07 17:08

会的

追问

2020-01-07 17:09

先计提吗,分录应该怎么做

追问

2020-01-07 17:21

老师 帮忙回一下

玲老师 解答

2020-01-07 17:37

借银行存款销售费用贷应收账款

玲老师 解答

2020-01-07 17:37

等发票回来了,把这个销售费用红冲了,再按发票金额再做一笔销售费用就好了

追问

2020-01-07 17:50

关于手续费的计提,是借管理费用,贷应收账款,收到发票后红冲,然后再做一笔借管理费用 应交税费 贷应收账款这样吗

玲老师 解答

2020-01-07 17:51

如果是提现的手续费计财务费用,如果是第三方平台收取的提成性质的计销售费用

追问

2020-01-07 17:54

是第三方平台收取的,那上面我说的分录改成管理改销售后就可以了吗

玲老师 解答

2020-01-07 17:56

借销售费用贷应收账款

追问

2020-01-07 17:57

收到的是专票

玲老师 解答

2020-01-07 18:00

收到专票可以抵扣进项。

追问

2020-01-07 18:00

老师 那我分录那样做没错吧

玲老师 解答

2020-01-07 18:01

借销售费用应交税费贷应收账款

追问

2020-01-07 18:02

好的。谢谢您

玲老师 解答

2020-01-07 18:10

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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