送心意

玲老师

职称会计师

2020-01-08 08:48

借:应付职工薪酬 
贷:库存商品
应交税费-应交增值税(销项税额)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬

钟灵毓秀 追问

2020-01-08 09:01

老师,这个不是视同销售吗?为什么不确认收入?报税的时候是税额是填在无票收入那里吗?例如库存商品的市场价是100元,那无票收入那里是填金额0,税额13吗

玲老师 解答

2020-01-08 09:05

你好 你是外购的商品原价给的没有增加收入

钟灵毓秀 追问

2020-01-08 09:08

报税的时候那样填写对吗

玲老师 解答

2020-01-08 09:11

你好  按正常的销售额填写申报

玲老师 解答

2020-01-08 09:12

你是不是外购的商品买回来就直接发福利了 这样写分录 
借:管理费用等 -福利费  贷:应付职工薪酬  借:应付职工薪酬 贷:银行存款

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相关问题讨论
借:应付职工薪酬 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
2020-01-08 08:48:58
应付职工薪酬社保费都是计入费用的,为什么走营业外支出
2019-01-05 16:54:50
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
同学您好。这不是消费税要赚到应付职工薪酬。而是说,支付环节。借方确认应付职工薪酬。贷方确认收入确认相关税费。您问的应该是视同销售的题。
2021-06-11 20:48:32
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