发现去年的一笔应付账款其实已经现金支付,今年该 问
借:应付账款 贷:现金 答
请问哪位老师可以指导一下 问
同学,你好 内帐是根据公司领导要求做的。往来账、费用报销这类,领导需要就做,领导不需要就不做。 答
老师,我们公司有1名员工被借调到A公司工作,但是他 问
你好,开具发票时, 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到款时 借:银行存款 贷:应收账款 答
旅行社做了机票切位,为啥会在年底一次性缴税? 问
年底一次性缴税可能是因为: 收入确认与纳税义务时间差异:旅行社可能在销售机票时未立即确认收入,而是根据合同条款或实际收款时间确认收入,导致纳税义务集中在年底。 差额征税的核算复杂性:旅行社需要在年底对全年的机票切位业务进行汇总,计算差额征税后的应纳税额。 税务申报的集中处理:税务机关可能要求旅行社在年底对全年的相关业务进行统一申报和结算。 答
请问工资可以用现金发吗?怎么个发法? 问
您好,可以的,现金发放表,让各位同事签字,表示收到了工资 答

老师,您好,请问外购的商品用于集体福利,会计分录借:应付职工薪酬 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:营业外支出 贷:应付职工薪酬这样做对吗?不计收入?
答: 借:应付职工薪酬 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
应付职工薪酬社保费,走营业外支出怎么做分录?借应付职工薪酬贷营业外支出借营业外支出贷银行存款
答: 应付职工薪酬社保费都是计入费用的,为什么走营业外支出
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
,借:管理费用-福利借:应交税费-应交增值税-进项税贷:应付职工薪酬-福利借:应付职工薪酬-福利贷:银行存款借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费-应交增值税-进项税借:应付职工薪酬-福利贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)借:管理费用-福利贷:应付职工薪酬-福利
答: 最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出


钟灵毓秀 追问
2020-01-08 09:01
玲老师 解答
2020-01-08 09:05
钟灵毓秀 追问
2020-01-08 09:08
玲老师 解答
2020-01-08 09:11
玲老师 解答
2020-01-08 09:12