我们单位异地有厂房,出租时需要在异地预交增值税及附加,我12月份开的票,1月份征期之前预交的增值税,报12月份的税时抵减税额为零,因为税时一月份交的,12月份做账时最后结转增值税实际开票税额,跟报表不一致呢?怎么办呢
学堂用户_ph679507
于2020-01-08 09:24 发布 939次浏览
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轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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