- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-01-08 11:02
你好,这个一般是按照工资单上应发工资数填写,不是到手的工资。
相关问题讨论
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你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
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您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
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你好,这个一般是按照工资单上应发工资数填写,不是到手的工资。
2020-01-08 11:02:24
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上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59
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您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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宇飞老师 解答
2020-01-08 11:03