送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-01-08 11:17

也就是你的应收账款,期初多录入了,是吗。

逆光微笑 追问

2020-01-08 11:20

我银行账是按19年1.1的余额录的期初,应收挂的是18年的,18年年底已经把钱打过来了,今天才查出来了

郭老师 解答

2020-01-08 11:22

借利润分配贷应收账款。

逆光微笑 追问

2020-01-08 11:23

利润分配二级科目写什么

郭老师 解答

2020-01-08 11:25

你好,未分配利润。

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相关问题讨论
也就是你的应收账款,期初多录入了,是吗。
2020-01-08 11:17:22
同学你好 之前在往来科目吗
2022-12-09 15:23:07
对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对,核对的项目主要是:核对凭证;复查记账凭证与原始凭证,看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性,如发现错误应立即更正。   月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。   月末将银行存款日记账与银行对账单核对,并编制银行存款余额调节表。   月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点,按顺序进行登记核对。
2019-12-02 11:58:09
您好, 把去年的银行账做了就可以了
2023-11-21 19:17:53
您好 银行存款总账余额 银行对账单余额
2019-12-02 12:04:41
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