老师,请问18年挂了一笔应收,银行是从19年1月份录的期初余额,现在查出来18年打到公户上了,但是却没有做账,现在银行账都是对上的,怎么冲这笔应收
逆光微笑
于2020-01-08 11:15 发布 674次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-08 11:17
也就是你的应收账款,期初多录入了,是吗。
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也就是你的应收账款,期初多录入了,是吗。
2020-01-08 11:17:22
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同学你好
之前在往来科目吗
2022-12-09 15:23:07
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对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对,核对的项目主要是:核对凭证;复查记账凭证与原始凭证,看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性,如发现错误应立即更正。
月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。
月末将银行存款日记账与银行对账单核对,并编制银行存款余额调节表。
月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点,按顺序进行登记核对。
2019-12-02 11:58:09
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您好, 把去年的银行账做了就可以了
2023-11-21 19:17:53
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您好
银行存款总账余额
银行对账单余额
2019-12-02 12:04:41
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