您好,做账中途加入银行账,该账户有余额,账务应该怎么处理?期初建账的时候没有这个账户,后面新增加的收款账户,没有期初余额该怎么做?
谦让的芒果
于2021-01-31 20:05 发布 2516次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,内账还是外账,内账的话可以做未分配利润。
2021-01-31 20:06:15

你好,同学。
你的意思是现在这个学校分立出去,直接是账上的资产负债一交分立出去吗?
2020-03-20 18:54:04

你好,是什么原因导致的二者不一致?
2018-07-27 09:26:56

对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对,核对的项目主要是:核对凭证;复查记账凭证与原始凭证,看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性,如发现错误应立即更正。
月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。
月末将银行存款日记账与银行对账单核对,并编制银行存款余额调节表。
月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点,按顺序进行登记核对。
2019-12-02 11:58:09

同学你好
之前在往来科目吗
2022-12-09 15:23:07
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