- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-01-08 12:00
你好
把款 打给对方,借;其他应收款——对方公司,贷;银行存款
缴纳,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷;其他应收款——对方公司
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你好
把款 打给对方,借;其他应收款——对方公司,贷;银行存款
缴纳,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷;其他应收款——对方公司
2020-01-08 12:00:16
您好,支付款项时,借;其他应收款,贷:现金或者银行存款,拿回票据后,借;应付职工薪酬-社保,贷;其他应收款。计提时,借;管理费用-社保等科目,贷;应付职工薪酬-社保。
2018-04-09 21:23:25
您好,支付款项时,借;其他应收款,贷:现金或者银行存款,拿回票据后,借;应付职工薪酬-社保,贷;其他应收款。计提时,借;管理费用-社保等科目,贷;应付职工薪酬-社保。
2018-04-09 21:23:16
先计提然后再做发放的分录就可以了,发放的时候计入其他应收款,人力资源公司给你发票之后冲销就可以了
2019-03-01 11:46:57
你好
把款 打给对方,借;其他应收款——对方公司,贷;银行存款
缴纳,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷;其他应收款——对方公司
2020-01-08 11:58:28
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julia 追问
2020-01-08 13:06
邹老师 解答
2020-01-08 13:11