- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 借预付账款贷银行存款 发票来了做借主营业务成本 贷预付账款 如果还没取得收入计入管理费用-开办费
2020-01-08 16:55:28
你好!
借:预付账款
贷:银行存款
2020-01-08 15:48:36
可以做现金退回冲平,如果做费用的话汇算时会调增
2016-01-13 10:54:17
那你就需要先做预付账款,然后一月份进成本
2019-01-21 20:08:56
您好,借管理费用福利费59400 其他应收款个人9100 贷银行存款68500,收到个人的款项借银行存款9100 贷其他应收款个人9100
2020-01-09 11:09:44
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