老师请问下,11月旅客车票,不应该抵扣的,我给抵扣了,这个月是直接冲销凭证重做,还是进项税额转出?后者的话是不是借进项税额转出 贷进项税额?
小半半
于2020-01-08 17:08 发布 605次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-08 17:10
借管理费用贷进项转出。
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具体是什么进项,费用类还是材料类?
2020-04-26 09:51:34
对,认证通过的当月同时进项转出
2018-12-13 15:02:43
借管理费用贷进项转出。
2020-01-08 17:10:59
你好,这个可以和正常抵扣的抵扣联放在一起存档的呢
2020-05-25 15:33:05
你好 你可以不认证 做待认证进项税就行了 你留着以后抵扣就行了 借费用成本等 应交税费-待认证进项税 贷银行存款 后面认证了抵扣 做借应交税费-应交增值税-进项税 贷 应交税费-待认证进项税
2019-07-02 14:28:10
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