老师我们交社保分录是这样写的吗? 计提社保:借:管理费用――社保费463.91 其他应付款――个人部分227.84 贷:应付职工薪酬――社保费691.75 计提工资:管理费用――工资4000 贷:应付职工薪酬――工资4000 发工资时:借:应付职工薪酬――工资4000 贷:现金 4000 交社保时:借:应付职工薪酬――社保费463.91 其他应付款――个人部分227.84 贷:银行存款691.75
媛
于2020-01-08 17:28 发布 1774次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-01-08 17:29
您好
计提
借:管理费用——工资
管理费用——单位社保费
管理费用——单位公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费
其他应收款——个人公积金
应交税费——个人所得税
银行存款
缴纳社保 公积金 个税
借:应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
其他应收款——个人社保费
其他应收款——个人公积金
应交税费——个人所得税
贷:银行存款
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您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
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少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
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您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
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您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
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借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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