送心意

文老师

职称中级职称

2020-01-08 20:57

您好 把之前做的分录冲减掉 借 利润分配 未分配利润 贷 应付利润 借 应付利润 贷银行存款 应交税费 应交个人所得税

明天会更好 追问

2020-01-08 21:00

你好老师,我之前是这样做的,借其他支出,贷现金,这个分录怎么红冲,

文老师 解答

2020-01-09 13:36

您其他支出月末是转到本年利润啦,那最终是转到利润分配--未分配里面了,那您的未分配利润需要增加一笔,借库存现金贷利润分配--未分配利润,这就相当于是冲减您的原来的分录

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相关问题讨论
您好,一般情况下,隔年做调整的话,借;盈余分配,贷:盈余分配。再把上年的损益表减少这个其他支出就行了。
2020-01-08 23:00:38
您好 把之前做的分录冲减掉 借 利润分配 未分配利润 贷 应付利润 借 应付利润 贷银行存款 应交税费 应交个人所得税
2020-01-08 20:57:18
您好,建议今年做分红处理,借:盈余分配,贷:应付盈余返还。
2020-01-08 18:15:31
如果你这里应该支付的盈余没有支付完,就会有余额的,你这有亏损,有余额是正常的。
2020-07-02 08:41:21
你好,亏损是不得分红的 借;利润分配——应付利润 贷;应付利润 借;应付利润 贷;银行存款
2019-05-23 17:08:29
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