10月开具红字发票信息表,未收到红字发票,申报增值税时系统必须做进项税额转出,如何做账,在11月收到上个月已报进项税额转出的红字发票如何做分录?
温柔的帽子
于2020-01-09 06:13 发布 3825次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2020-01-09 06:18
你好,只要在10月凭红字信息表做借原材料或管理费用等负数金额, 贷应交税费(进项税额转出)贷应付账款等负数金额,11月收到红票不用再做分录
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