送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-01-09 15:41

你好 退回来那次 冲减一下 借 管理费用  负数 借 银行存款就可以了 需要再做一个分录的。

钧钧ylj 追问

2020-01-09 15:45

老师 我现在做的是
第一次打:
借:管理费用—开办费  3580
  贷:银行存款      3580
退回:
借:银行存款 3580
  贷:管理费用—开办费
第二次打:
借:管理费用—开办费  3580
  贷:银行存款      3580


老师你说的那个冲掉应该怎么做分录呢?可以写一下吗?

答疑苏老师 解答

2020-01-09 15:49

你好 就是同学做的第二笔分录 贷管理费用-开办费 改成借管理费用-开办费  负数就可以了

钧钧ylj 追问

2020-01-09 15:52

知道了 感谢老师

答疑苏老师 解答

2020-01-09 15:56

不客气  祝工作顺利哦!

上传图片  
相关问题讨论
你好 退回来那次 冲减一下 借 管理费用 负数 借 银行存款就可以了 需要再做一个分录的。
2020-01-09 15:41:03
冲掉一个就可以,做一个就可以了 金额一样做一张凭证就可以
2020-01-09 15:27:57
你好,是需要先红冲,然后做正确的分录。 借:管理费用 - 办公费-146.7, 货:银行存款-146.7 借:管理费用130.56 应交税费-应交增值税-进项16.14 货:银行存款146.7
2018-11-30 19:15:09
你好,可以针对进项税额部分做这个调整分录的
2017-08-26 16:18:56
这里需要体现其他应付款,因为你们银行回单都是个人,但是发票是企业开来的。
2021-12-07 16:07:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...