- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,分录是正确的。还有5.28-1.84万的应付账款挂在账上,以后支付的时候,继续做借应付账款贷银行存款就可以。
2022-03-02 10:31:04
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以后的钱也不支付的了吗
2020-01-09 16:32:14
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你好,你可以做一个往来科目后期和第三方结算
借:银行存款(首付款)
应收账款-贷款
贷:主营业务收入
销项税
结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
后期收到银行的贷款 冲减应收账款-贷款
2017-01-20 21:49:28
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借:预付账款76900贷:银行存款76900;借:管理费用--房租72000 贷:预付账款72000
2017-04-08 20:41:16
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少收的金额计入营业外支出
2021-07-12 17:04:18
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