想要咨询一下,税务检查,我们公司之前的进项票部分 问
你好,什么原因不允许抵扣的?实际有业务吗? 答
我们是外贸公司,有一单货物出口后因质量原因,退运, 问
借销售费用贷银行存款。 借库存商品,借主营业务成本负数 当时确认了收入结转的成本吗? 答
税务已经注销了,但是工商还没有注销,税务不用申报 问
先做了工商年审再注销 答
个人帮公司代款买车,怎么做账 问
同学你好、 借固定资产 借进项 贷银行存款 贷长期应付款 答
你好,a公司属于制造业,购买试验测量软件计入什么科 问
车间用的做制造费用办公费 答

发票折扣为555647.47,折扣后待支付金额为1881852.53,实际支付1755114.08,凭证我该怎么做,求指导
答: 借库存商品1881852.53 贷应付账款,1881852.53 借应付账款1755114.08 贷银行,1755114.08
发票金额大于实际付款金额,如何做凭证啊发票金额11000,实际付款9900怎么做凭证呢
答: 借;原材料等科目 11000 贷;银行存款 9900 应付账款 1100
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好,上月我做了两个凭证,金额分别是102000,5000,对方给我司开了两张发票金额分别是99999,7001,这两张发票的金额跟我两张凭证的金额不一致,请问我应该怎么放置发票,还是让对方给我司按每笔实际金额开票?
答: 让对方给我司按每笔实际金额开票,这是最好的 若对方不愿意开具,可将二张发票均发10200后面,再将7001的发票复印件放5000后面
老师您好,请问一下原始凭证粘贴单上的合计金额是票的实际金额还是实际报销金额,比如我凭证金额1230,定额发票有1350。
老师你好,我们公司的电费发票开的金额比我们实际支付的金额多,如果我们又不想退票让对方公司重开,那多开154元我要做什么样的凭证才能把账做平(154元我们不应该支付,是对方公司多开了),


不一样 追问
2020-01-09 16:31
maize老师 解答
2020-01-09 16:34
不一样 追问
2020-01-09 16:36
maize老师 解答
2020-01-09 16:37