因为调凭证导致现在有两个税费余额不平,请老师帮忙把应交增值税-未交增值税余额调平,和和把应交增值税-应交增值税-销项税额-税率16 这个267.31的余额调平
5fsshz
于2020-01-09 16:53 发布 731次浏览
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- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-09 17:42
第二个图片是销项的余额吗
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您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
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你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
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如果是月末计算需要交纳增值税的话,上面两个结转增值税的分录都要做的。
如果月末计算形成留抵税额的情况下,是不需要做分录的。
2018-07-23 20:10:11
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<p>期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 11089.47</p><p>月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
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销项税额和进项税额期末没有余额 如果当月有留底税额 转出未交增值税有期末余额
2018-12-25 09:55:17
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5fsshz 追问
2020-01-10 10:24
郭老师 解答
2020-01-10 10:30