送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-01-09 19:55

一、年末结转需要做计提凭证、做摊销凭证,当计提的转账凭证,计提处理。如工资计提、增值税附加税的计提,工资费用的计提,社保费的计提。当摊销的费用摊销处理,如长期待摊费用的摊销。当结转的凭证结转处理。另外按权责发生制原则进行账务处理。银行存款、库存现金的余额需要核对一致。对于增值税,需要进行结转,全部计入“应交税费——未交增值税”科目。另外结转本期损益,计提企业所得税,最后结转本年利润至未分配利润。有利润时会分配利润,或计提盈余公积等

A、霞 追问

2020-01-09 20:08

主要问下结转增值税,帮忙看下我这样结转对吗?结转后均无余额,但账务不平

江老师 解答

2020-01-09 20:09

你将应交税费,这个科目的最末级科目的科目余额表拍个图,我帮助你看一下

A、霞 追问

2020-01-09 20:12

上面会计没有结转增值税直接做账,导致今年结不平了,帮忙看下,谢谢

江老师 解答

2020-01-09 20:15

这个需要自己查找原因,本月交的增值税金额是:本月的销项税-(进项税额-进项税额转出)-上期留抵的增值税
如果是没有留抵增值税的话,就是0

A、霞 追问

2020-01-09 20:17

我那样结转问题出现在吗?本月交的是8115.63

江老师 解答

2020-01-09 20:21

那个出现的问题,需要找具体的原因

A、霞 追问

2020-01-09 21:45

怎么找啊,就是不知道怎么弄,才像老师请教的,

江老师 解答

2020-01-09 21:46

这个需要自己查找原因,本月交的增值税金额是:本月的销项税-(进项税额-进项税额转出)-上期留抵的增值税
如果是没有留抵增值税的话,就是0

A、霞 追问

2020-01-09 21:54

主要问下结转增值税,帮忙看下我这样结转对吗?结转后均无余额,但账务不平,我说的是这个问题,

江老师 解答

2020-01-09 21:55

这个就是需要根据每月的增值税申报表,与财务处理进行逐一核对了。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...