- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 需要月末结账的
2020-05-15 18:10:53
一、年末结转需要做计提凭证、做摊销凭证,当计提的转账凭证,计提处理。如工资计提、增值税附加税的计提,工资费用的计提,社保费的计提。当摊销的费用摊销处理,如长期待摊费用的摊销。当结转的凭证结转处理。另外按权责发生制原则进行账务处理。银行存款、库存现金的余额需要核对一致。对于增值税,需要进行结转,全部计入“应交税费——未交增值税”科目。另外结转本期损益,计提企业所得税,最后结转本年利润至未分配利润。有利润时会分配利润,或计提盈余公积等
2020-01-09 19:55:35
你好 ‘ 一般纳税人 收到发票做 :借 成本或者费用贷银行存款 ; 价税合计来做成本费用 ’
2021-11-29 09:39:46
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2018-11-16 08:36:10
借库存商品贷银行存款
2021-10-04 15:39:56
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