你好,我上个月上传了红字增值税专用发票信息表,但是因为税务局设备问题,上个月未成功开具出红字发票,我本月申报增值税时,无法通过,显示当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的税额9000元,《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额0.00元,相差金额9000元。请问我该怎么操作呢?
枫叶柠檬0113
于2020-01-10 08:56 发布 1835次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-10 08:59
开了红字信息表就需要进项税额转出了,不管有没有红字,之后次月销售方开红字你收到不需要再转出
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您好
B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32

您好!对于开红字的,是开了多少红字就转出多少。
2018-06-07 09:14:17

您好!如果是4月份开错的发票,在当月内是可以作废的,如果跨月了,红字发票申请下来,就按申请的金额冲红。另再补开正常发票是不一定要等额(因开错的发票是由于开错金额导致的,在申请红字的原因中有开错金额这栏勾选)
2018-05-11 10:52:53

您好,开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表),红字普票不需要,直接开负数发票即可
2020-12-21 16:41:35

您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
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