增值税申报提交时反馈,当期开具红字增值税专用发票信息表开具的需要做进项税额转出的税额-0.00元,附表2中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额92.94元,相差92.94元,这是什么原因,开票系统已经上报汇总了
震动的天空
于2019-11-11 08:22 发布 1890次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
您好
B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32
您好!对于开红字的,是开了多少红字就转出多少。
2018-06-07 09:14:17
您好!如果是4月份开错的发票,在当月内是可以作废的,如果跨月了,红字发票申请下来,就按申请的金额冲红。另再补开正常发票是不一定要等额(因开错的发票是由于开错金额导致的,在申请红字的原因中有开错金额这栏勾选)
2018-05-11 10:52:53
您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
您好,开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表),红字普票不需要,直接开负数发票即可
2020-12-21 16:41:35
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