送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-01-10 10:12

不用做调整分录的,金额太小了,计入19年是没有问题的。

啷里个兰 追问

2020-01-10 10:18

直接按正常印花税计入嘛?那我去年应交增值税也借方有余额0.02,怎么处理呢?

张艳老师 解答

2020-01-10 10:20

1、是的,直接记就是了。
2、借:营业外支出  0.02
          贷:应交税费--未交增值税 0.02

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相关问题讨论
不用做调整分录的,金额太小了,计入19年是没有问题的。
2020-01-10 10:12:11
借:税金及附加--印花税500,以前年度损益调整1000 贷:应交税费--印花税1500
2017-12-21 10:03:29
你好。 借 以前年度损益调整 贷银行存款
2021-08-10 18:33:57
你好,做了以前年度损益调整就会影响你的报表攻击关系。
2022-10-19 14:29:53
您好,是退回的印花税吗,直接冲减税金及附加
2021-04-02 16:57:25
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