请教老师,由于前期 其他客观原因喊供应商多开了发票,借:固定资产 贷:应付账款。后来清理往来账时,对供应商的应付款按实际支付,所以要求按实际调账。那就只能按原分录对冲:借:应付账款 贷:固定资产。这样会有什么风险吗
安详的小蝴蝶
于2020-01-10 10:43 发布 709次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-01-10 10:44
你好,如果是多开了发票,应开负数发票冲减的。
相关问题讨论

你好!
可以的,是业务实际,没有影响的
2020-01-10 10:53:22

你好,如果是多开了发票,应开负数发票冲减的。
2020-01-10 10:44:44

你好,如果是车间使用的话,都放到应付账款就行。
2021-12-03 14:21:03

你好,这个属于销售折让,对方开具红字发票入账即可
2018-08-15 08:25:36

您好
冲抵固定资产原值
2019-11-22 15:52:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
安详的小蝴蝶 追问
2020-01-10 10:49
立红老师 解答
2020-01-10 11:07