送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-01-10 16:03

您好!要看你年底做过什么分录了。

务实的哈密瓜,数据线 追问

2020-01-10 16:05

借:应付职工薪酬。贷:其他应付款

宋生老师 解答

2020-01-10 16:10

你好!你这个没有二级科目吗?这个只是工资部分是不是?

务实的哈密瓜,数据线 追问

2020-01-10 16:12

借:应付职工薪酬—工资
贷:其他应付款—未付工资 

年底应付职工薪酬余额为零

宋生老师 解答

2020-01-10 16:23

您好!你发工资的时候,借其他应付款-未付工资 贷银行存款 其他应付款-社保-个人部分等。
然后缴纳社保,借管理费用-社保-公司部分 他应付款-社保-个人部分等。 贷银行存款。

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相关问题讨论
对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
你好 按一种方法处理!
2020-06-03 12:22:27
前面的分录是对的,实际发放的时候要做 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应收款--社保(个人) 银行存款 应交税费--应交个人所得税 你前面的分录是企业先把个人负担的社保给交了,所以等实际发放工资时,要把个人负担的社保部分给收回来,这样才能核销其他应收款--社保(个人)
2017-05-11 18:33:47
你好,可以的,但是得有人工签字,如果你们没有银行记录,就得签字。
2022-01-19 09:00:38
你还经理钱时就把这个其他应付款冲平了
2019-01-14 10:28:30
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