- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
减免分录等到有应纳税额可供减免 的时候做
2018-08-27 10:57:11
不需要做结转未交增值税的分录
2016-04-22 14:20:46
借;应交税费-销项税额1807.3
贷:应交税费-进项税额1807.3
2019-10-04 10:33:06
您好
请问是进项大于销项 还是销项大于进项
2019-11-22 14:05:39
你好,这样做结转分录
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2019-09-10 19:53:32
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