请问老师,行政单位之前多发了一个员工工资,在下一个月发工资时扣除。请问怎么做账?扣工资是从零余额扣到基本户。现在做决算,应付职工应酬就不平了
荆棘鸟
于2020-01-10 17:28 发布 1060次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你这个应付职工薪酬评不了,这个是正常的,因为你多发了工资,他就会有这个借方余额。
2020-01-10 17:48:40
你好同学一套账是两个账户而已。
2019-08-20 15:46:27
财政局直接就拨到我们行政单位的零余额账户上了
2016-12-01 13:14:16
你好,不可以,一般不这样做
2020-03-10 21:15:41
您好,是按照形成单位的准则是吧
2023-09-13 16:45:42
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