送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-11 09:30

你好
12月份的时候,借;管理费用等科目,贷;应付账款
1月份,借;应付账款,贷;银行存款

可笑的誓言 追问

2020-01-11 09:33

那我有部分费用发票是9月份的,我10月入的账,借:管理费用-服务费   贷:库存现金  请问可以吗

邹刚得老师 解答

2020-01-11 09:34

你好,最好是做到及时入账,偶尔跨月实际工作中也是难免的

可笑的誓言 追问

2020-01-11 09:40

有很多费用员工不及时报,到我们财务手上多是发票开出几个月了。这种情况很多,现金报销,前面的账做了报税了,如何操作更好

邹刚得老师 解答

2020-01-11 09:44

你好,最好当然是做到按月及时报销入账

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相关问题讨论
你好 12月份的时候,借;管理费用等科目,贷;应付账款 1月份,借;应付账款,贷;银行存款
2020-01-11 09:30:01
你好,借;管理费用等科目,贷;银行存款 汇算清缴对这个无票费用需要做纳税调增处理
2019-09-16 15:31:06
你好,你可以挂账预付账款 或者做费用,汇算清缴调整
2017-04-25 17:14:16
借;银行存款 贷;库存现金
2017-10-26 09:38:07
可以基本户支付 按受益部门做费用
2020-11-22 15:51:51
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