送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-11 13:38

这个做账你之前计提做税金及附加 贷应交税费么,没有做现在抵减做借这个税金及附加 贷应交税费

风雨兼程 追问

2020-01-11 13:47

前期应该是先计提的,然后交上的

风雨兼程 追问

2020-01-11 13:49

如果是多计提多交,那我是不是把原来多交的计提的红冲以后再做现在的分录,还是直接把这次多计提的红冲了,按时间缴纳的入账

maize老师 解答

2020-01-11 13:57

我是不是把原来多交的计提的红冲以后再做现在的分录,  计提冲掉,做现在计提,之前那个不应该计提的,

风雨兼程 追问

2020-01-11 14:26

多交的税款是2018年的怎么处理呢

maize老师 解答

2020-01-11 14:28

借应交税费 贷银行就可以,不做之前那个计提,

风雨兼程 追问

2020-01-11 14:38

2018年多交的附加税,2019年抵的,把2018年多交的借应交税费带银行进行红冲,是这样吗

maize老师 解答

2020-01-11 14:43

不是,不做这个,现在只做借税金及附加 贷应交税费就可以

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相关问题讨论
这个做账你之前计提做税金及附加 贷应交税费么,没有做现在抵减做借这个税金及附加 贷应交税费
2020-01-11 13:38:08
你好,附加税不需要做账务处理 增值税在开票时正常做,每季度转到营业外收入 开票时 借:应收帐款 贷:应交增值税 主营业务收入 转到营业外收入 借:应交增值税 贷:营业外收入
2019-10-20 14:27:17
你好 借税金及附加贷应交税费-城建税等 借应交税费-城建税等 贷银行存款
2019-11-07 11:52:24
你好,是没有计提,这个月补计提,借税金及附加,贷应交税费--应交附加税,
2020-10-23 17:21:46
这个账务要处理反映吗 不用
2019-07-02 19:10:43
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