老师,小规模纳税人,9月份暂估材料30000元,做分录借库存商品30000,贷,应付账款(暂估)30000,11月份收到发票20000,这分录怎么处理
柳红
于2020-01-12 13:31 发布 669次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-01-12 13:33
你好 把9月份暂估分录冲掉 按收到的发票来入帐
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可以的,可以这样账务处理的,主营业务成本可以不用贷暂估明细
2020-04-11 09:36:34

您好,是的,是这样的哈
2023-01-04 16:58:29

您好。开回发票,借:库存商品(红字)
贷:应付账款—暂估款(红字)
借:库存商品(蓝字)
贷:应付账款(蓝字)
2020-06-16 23:37:44

你好 把9月份暂估分录冲掉 按收到的发票来入帐
2020-01-12 13:33:24

你好
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估1500 , 贷:库存商品1500
根据发票入账
借:库存商品2000, 贷:应付账款等科目2000
2021-03-25 10:54:55
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柳红 追问
2020-01-12 13:34
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