请问19年红冲了18年9月份的一部分发票,19年做账时,这部分收入做到了以前年度损益调整的科目里边,因为增值税申报表的本年累计数抵减了红冲18年的那部分发票,所以现在账上和增值税申报表的本年累计收入对不上,请问这种情况有问题吗,需要做调整吗?
零零淼
于2020-01-12 23:23 发布 1189次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-01-13 00:18
你这里调整了之前年度的,你这里不平有差额是正常的。
相关问题讨论
你这里调整了之前年度的,你这里不平有差额是正常的。
2020-01-13 00:18:35
您好,同学,您的分录正确,以前年度损益调整不涉及到增值税申报。
2020-01-13 13:45:46
按这个变化后做年初数,
2020-01-13 15:18:56
你好 不需要 在2020年收到后 按你们剩余的折旧年限来结转递延收益
2020-08-11 11:07:41
以前年度损益调整不影响当年的利润表只影响资产负债表
2015-12-22 16:07:18
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陈诗晗老师 解答
2020-01-13 00:18