- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2024-02-02 22:25
红冲去年销售发票并计入以前年度损益调整后,如果申报增值税计税销售额出现差异,应根据实际情况进行处理。首先,应核对相关数据,确保申报表填报准确。如发现差异,应查明原因,并进行相应的调整。如果涉及少缴税款,应及时补缴;如因填报错误导致多缴税款,可向税务部门申请退还或抵减下期税款。
相关问题讨论
你好,滞纳金计入营业外支出
2017-06-13 22:16:39
你好,增值税这样做分录
借;应交税费——应交增值税,贷;银行存款
2019-10-16 11:07:15
红冲去年销售发票并计入以前年度损益调整后,如果申报增值税计税销售额出现差异,应根据实际情况进行处理。首先,应核对相关数据,确保申报表填报准确。如发现差异,应查明原因,并进行相应的调整。如果涉及少缴税款,应及时补缴;如因填报错误导致多缴税款,可向税务部门申请退还或抵减下期税款。
2024-02-02 22:25:05
你好 ,因为增值税是负债科目,不影响损益,不通过以前年度损益调整科目核算的
2018-09-28 13:15:41
你好,你当时计提分录是?
2018-01-15 10:25:48
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