老师:这张票入福利费,银行卡实付65000元,,收购物卡66300元,赠送1300元,会计分录?谢谢老师
K14614456398914
于2020-01-13 08:41 发布 733次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存65000,营业外收入1300
2020-01-13 08:56:29
你好,就直接按照实际付款金额确认职工福利费即可。
借:管理费用-福利费 65000
贷:应付职工薪酬65000
借:应付职工薪酬65000
贷:银行存款65000
2020-01-13 10:42:35
您好,借:福利费 贷:银行存款
2020-03-20 17:23:00
借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费 贷应付职工薪酬 福利费 贷银行,你这个发次月申报个税时候这个钱填写个人所得税申报表本期收入栏次和那个一起申报个税
2019-07-07 21:59:45
借预付账款贷银行,送给员工做管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷预付账款,记得发次月和工资一起扣个税,扣个税分录和工资一起做
2020-02-02 23:44:11
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