送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-13 10:42

你好,就直接按照实际付款金额确认职工福利费即可。
借:管理费用-福利费  65000
贷:应付职工薪酬65000
借:应付职工薪酬65000
贷:银行存款65000

5fsshz 追问

2020-01-13 13:40

请问多的1300元怎样入账?

宇飞老师 解答

2020-01-13 13:58

1300元不用入账,你实际上只花了65000.

宇飞老师 解答

2020-01-13 13:59

1300相当于时销售折扣,按照折扣后的价格65000入账

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你好,就直接按照实际付款金额确认职工福利费即可。 借:管理费用-福利费 65000 贷:应付职工薪酬65000 借:应付职工薪酬65000 贷:银行存款65000
2020-01-13 10:42:35
你好,本单位的可以这样处理的
2018-02-13 10:25:10
您好,您公司购买购物卡时,是如何做的分录? 这个购物卡是不是要并到工资薪金申报个税--是的
2020-06-28 10:58:50
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存65000,营业外收入1300
2020-01-13 08:56:29
你好,是的,是这样做分录的
2020-06-29 19:24:28
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