老师,做内帐的时候,像进项税和销项税都还做分录吗?比如我做固定资产,是直接写借固定资产,贷银行存款?还是借固定资产,应交税费-应交增值税进项税额,贷银行存款?
紫苏琳
于2016-04-23 12:30 发布 1206次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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同学你好,收到退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),没有借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-05-09 21:20:52
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你好!你如果是用于不动产的就要分2年抵扣。不是不动产的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14
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同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52
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您好
写第一笔分录就好了
2019-11-24 10:12:11
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你好,“应交税费”为负债类科目,贷方为负债增加(应交税费增加),借方为负责减少(应交税费减少)。
2019-03-03 21:43:02
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