送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-13 13:19

你好  不可以的。 必须要走应付职工薪酬过渡的

zhao 追问

2020-01-13 13:22

那我重新做,会不会影响财务报表,因为已经报过税了

meizi老师 解答

2020-01-13 13:25

你好     你到时次月开始红冲调整就行了。 如果你没支付 的话 会影响报表的。 因为会在应付职工薪酬的贷方放着 会影响报表

zhao 追问

2020-01-13 13:41

meizi老师 解答

2020-01-13 13:47

好的 希望能帮到你

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相关问题讨论
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。 2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
你好!这是福利费的会计分录
2019-07-13 11:23:44
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