送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-13 15:25

你冲掉之前就可以,借xx 负数 进项税额负数,贷xx 负数

筱涵 追问

2020-01-13 15:31

之前这张发票没有入账,只是认证了进项税额,该怎么处理?

maize老师 解答

2020-01-13 15:36

没有做就补上,借xx  进项税额 贷xx 要不就不要转出,也不做

筱涵 追问

2020-01-13 15:49

你好老师,我这张发票直接不入账的话进项税额转出也可以直接不计入账本里,就报税的时候操作就可以了对吗?

maize老师 解答

2020-01-13 15:52

是的,我看法是可以,

筱涵 追问

2020-01-13 15:55

谢谢老师

maize老师 解答

2020-01-13 16:03

好我先回复别的学员了

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相关问题讨论
你好!借:相关费用 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
2018-07-12 13:39:53
你好,可以暂不做结转处理也可以转入应交税费-未交增值税的借方。借应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税。
2019-04-17 13:29:56
同学你好 借原材料 借进项 贷银行存款
2021-09-17 09:17:40
你好,2月的这个4000你直接做应交税费-应交增值税-进项税额
2024-04-11 17:15:36
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
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