送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-13 17:13

你好   是的   就需要做费用 冲预付账款    你应该19年5月汇算18年度的企业所得税就要调增处理的

如果可以重来 追问

2020-01-13 17:29

是在19年末才确认不开税票了
那我现在怎么补救?

meizi老师 解答

2020-01-13 17:37

你好    这个旅游费是怎么产生的 是员工旅游费吗

如果可以重来 追问

2020-01-13 18:11

对的,当时说开票,后来直到2019年末说没法开

meizi老师 解答

2020-01-13 18:13

你好 那你做 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬  贷预付账款   借未分配利润贷以前年度损益调整

如果可以重来 追问

2020-01-13 18:37

那2019年的现在确定不来发票的,怎么做呢

meizi老师 解答

2020-01-13 19:15

你好    比如你年末确定无法取得发票 做借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款

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相关问题讨论
你好 是的 就需要做费用 冲预付账款 你应该19年5月汇算18年度的企业所得税就要调增处理的
2020-01-13 17:13:30
你好,借利润分配-未分配利润 贷预付账款
2020-01-13 17:31:33
1.企业支付客户的旅游费用,取得门票等发票,可以入帐做招待费吗?2.企业给客户购买的服饰包等礼品,可以入账做招待费吗?3.企业平时在饭店的发票,饭店一般给发票时不打印单位名称,可以入账吗?.
2017-07-01 16:37:45
你好,这个冲减要有发票的哦,计入费用
2019-10-08 11:18:26
你好: 借:管理费用—福利费 贷:应付职工薪酬—职工福利费
2019-10-09 15:55:17
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