老师,现代服务2019年的加计抵减15%政策,必须要在2019年12月31以前提交吗?因为公司未认证的进项税额有点多,是否需要认证后才能填税额抵减情况表
余生很美
于2020-01-13 17:00 发布 833次浏览
- 送心意
羽飞老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

你的说提交什么?加计抵扣申明?认证抵扣后才填税额抵减情况表
2020-01-13 17:19:56

可以的,你这个需要填写,不填写那后面本期发生额填写不进去根据学员反馈这个是不管有没有交税都根据附表2填写
2020-07-13 16:37:50

你好,你们公司本月进项税额大于销项税额,因此有留底税。附表四,只填写本期预交税款的实际发生数,不填写本期实际抵减税额,待下个月需要缴税时再填写。
2020-07-12 12:32:29

是的。
2017-04-26 18:49:10

15年申报以当前的数据填报,不用累计上年度的数据。
2015-02-07 15:53:09
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