进项税额可以加计抵减10%,上个月没有销项税额,不需要交税,也是可以填那个税额抵减情况表的吗,以后需要交税了可以用, 还是说,上个月没有交税,不能填那个表?
月月
于2020-07-13 16:34 发布 1947次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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可以的,你这个需要填写,不填写那后面本期发生额填写不进去根据学员反馈这个是不管有没有交税都根据附表2填写
2020-07-13 16:37:50
你的说提交什么?加计抵扣申明?认证抵扣后才填税额抵减情况表
2020-01-13 17:19:56
你好,你们公司本月进项税额大于销项税额,因此有留底税。附表四,只填写本期预交税款的实际发生数,不填写本期实际抵减税额,待下个月需要缴税时再填写。
2020-07-12 12:32:29
你好,填写的正确的,
2019-07-12 11:21:42
不对老师,答案是27606.83
2017-10-17 14:40:11
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