老师你好!我们是建筑公司付了一笔劳务费给劳务公司,付款时的会计分录是:借劳务成本一人工,贷:银行存款,收到发票时要怎么做会计分录,还有结转人工成本时,是不是借:主营业务成本一人工成本,贷 :劳务成本一人工,这样处理对吗?
蒂菲娜
于2020-01-13 17:03 发布 1925次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-13 17:06
收到发票,借劳务成本负数,贷应付账款负数,然后借劳务成本贷应付账款
结转的分录对。
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您好,理论上建筑公司要按完工百分比确认成本的,你看你们有没有工程施工合同成本和工程结算科目。
2020-01-13 17:45:05

收到发票,借劳务成本负数,贷应付账款负数,然后借劳务成本贷应付账款
结转的分录对。
2020-01-13 17:06:54

这个做劳务成本下面,这个工程施工下面
2020-04-10 16:56:28

同学你好,暂估时贷方做应付,发票到时借待抵扣进项
2021-01-18 10:03:03

你好 代购是具体什么业务 是你建筑公司的固定资产吗
2020-02-27 18:08:08
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