- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!是的。因为要按权责发生制
2020-01-15 11:45:33
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你好,应该 这么处理。在17年暂估,但要在18年5月31日前取得发票,政策依据,国家税务总局公告2011年34号
2018-01-26 10:50:17
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你好,这个是绝对有误的,借方是负数,贷方是正数,金额都不相等的
2018-07-05 17:10:31
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
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您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
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