老师:上述案例我也碰到了,我也是10月的时候认证了,现在才发现了。那进项税转出的分录应该怎么做呀?是借:应交税金-已交税金,贷:应交税金-进项转出?
秀丽的大象
于2020-01-15 14:13 发布 1519次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
你好
借:成本费用类科目
贷:应交税费——应交增值税(进项税转出)
2020-01-15 14:13:33
您好!比如你是福利费。借管理费用-福利的 贷应交税费0应交增值税(进项税额转出)
2017-11-16 16:27:41
你好 ;按我写的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我给你写完整了。参考下 1. 借:生产成本-福利费
应交税金-进项税
贷:银行存款
2.转出 :
借:生产成本-福利费
贷:应交税金-进项税转出
3.结转分录:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税金-进项税
借:应交税金-进项税额转出
贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税
2022-05-16 12:27:07
您好,这个需要查明形成余额的原因才能正确调账,
2018-07-10 13:03:50
那这两个科目都会有余额,怎么平呢
2017-06-17 07:44:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息