老师,第一张图是应收应付初始数据,里面我把客户和供应商金额都录进去了,第二张图是科目初始数据,还要不要把这些客户和供应商再一个个下挂后录取明细金额,还是直接可以录取应收应付汇总余额
太阳花~上课
于2020-01-15 16:28 发布 832次浏览


- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2020-01-15 16:44
如果你应收应付科目设置了往来辅助核算,应该是自动根据明细生成汇总余额。
相关问题讨论

如果你应收应付科目设置了往来辅助核算,应该是自动根据明细生成汇总余额。
2020-01-15 16:44:50

学员你好,对于同一个供应商有应付账款-暂估有金额 另外应付账款-该供应商也有余额,那么欠某个供应商多少钱 是看这两个明细科目的余额合计的
2022-01-06 22:51:13

您好,如果根据对方来票看应付对方实际金额,那就只看应付账款下级 正常 的金额。
应付账款贷方余额为负数,表示对方票没有开过来,先给对方付的货款。
2020-05-12 21:26:28

是的,看合计
你这个暂估是货物到了没给钱是吧
2019-05-25 17:33:11

你用了两个科目核算吗
应付帐款负数余额是预付账款
那就应该这两个金额相加
2019-11-15 18:03:04
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