我公司销售一台机器总价150万,因12月错开发票。发票开了1.055台机器售价152万。1月红字冲销0.055台2万元,我想请问12月和1月分别应该怎样结算成本
migill
于2020-01-15 16:44 发布 645次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,同学
这成本不影响,你成本是在12月开票时就结转了。
你只是开票了,1月调整分录收入部分就是了,成本不处理的
2020-01-15 17:17:15
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你好,a产品20件也要冲红成本的
2018-10-16 17:07:23
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你好,按差额计算成本。
2018-10-16 17:45:31
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借利润分配未分配利润,
应交税费、应交增值税销项
贷应收账款,
借库存商品贷利润分配未分配利润1.5
汇算清交在纳税调整明细表收入类,其他填写账载金额是你收入的那一部分,然后在30栏填写帐载金额是1.5。
2022-04-07 10:01:01
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你好,1、借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项,2、结转,借:主营业务成本 贷:库存商品,3、红票,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项(全部用负数表示金额)
2016-12-08 14:32:54
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