请问老师公司建的木屋计入固定资产核算还是哪个 问
你好,这个是做固定资产核算。 答
23年的利息支出按回单入帐了,发票25年才开具?如何 问
您好,收到发票 ,先把23年的做负数,再用发票做正数 答
文文老师,请问之前我和你提问了一个问题,问题ID:101 问
可直接约定,由新股东代为偿还100万借款即可 答
某互联网企业2024年向员工发放年终奖,员工A的年终 问
员工A的年终奖应缴纳的个人所得税为______。 =50000*3% [A]1500元 员工B的年终奖应缴纳的个人所得税为______。 =100000*10%-210=9790 答
老师,请问增值税怎么结转? 问
借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费- 未交增值税 答

我公司销售一台机器总价150万,因12月错开发票。发票开了1.055台机器售价152万。1月红字冲销0.055台2万元,我想请问12月和1月分别应该怎样结算成本
答: 你好,同学 这成本不影响,你成本是在12月开票时就结转了。 你只是开票了,1月调整分录收入部分就是了,成本不处理的
9月开具红字发票:A产品数量/负20件,金额/负400元,正常开票B产品/30件,金额/6000元。怎样结转成本呢?按B产品/30件来结转成本吗?
答: 你好,a产品20件也要冲红成本的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师请问,2021年12月份开具销售商品发票4万元,没有商品的成本发票,故暂估1.5万元,并结转成本。2022年1月份客户退货,我司开具红字发票。请问,这笔账目在汇算清缴时如何处理?谢谢!
答: 借利润分配未分配利润, 应交税费、应交增值税销项 贷应收账款, 借库存商品贷利润分配未分配利润1.5 汇算清交在纳税调整明细表收入类,其他填写账载金额是你收入的那一部分,然后在30栏填写帐载金额是1.5。

