- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-01-15 16:59
正常做分录就是了。
借:管理费用等--工资
贷:应付职工薪酬--工资
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正常做分录就是了。
借:管理费用等--工资
贷:应付职工薪酬--工资
2020-01-15 16:59:43
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您好!最简单的就计入财务费用-手续费。
2016-09-29 11:10:34
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借;应付职工薪酬 贷;其他应付款
当然可以查的到
2017-09-27 09:54:08
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你好
之前的需要修改吗
是的话反结账当月的工资当月计提
2021-06-06 10:29:27
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你好,同学。
计提 比实际少,那么你在发放时补计提 差额 部分。
2019-09-28 18:16:01
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2020-01-15 17:11
张艳老师 解答
2020-01-15 17:17